Добрый вечер!
Очень нужна помощь!
Исправляю ошибки прошлого.
У нас Транспортно-экспедиционный договор- через третьих лиц .Заказываем услуги и перепродаем.
Запуталась в проводках.
76,09 - ООО у которого заказываем услуги
62 -Кому продаем.
С деньгами понятно,через 51 сч.
Ставим приход услуг К 76,09 Д ?
Расход Д 62 К ?
Д 62 К 90 -вознаграждение (определенная сумма)
ТО есть услуги которые мы купили ,продаем по той же цене + отдельной строкой вознаграждение
Не пойму как сделать ,чтоб сами услуги не попадали в расходы и доходы
НДС нет!
Заранее спасибо за помощь!